为进一步贯彻党的二十届三中全会精神,落实巡察整改要求,完善集团公司监督体系,以内部审计中心为平台优化集团公司内部审计资源调配,杭州市金融投资集团有限公司(以下简称 “集团公司”)于2024年11月8日举行集团公司内部审计中心成立仪式暨岗前培训会议。集团公司党委书记、董事长沈立出席会议并作重要讲话,集团公司党委委员、财务总监袁渊主持会议。集团公司本级各部门及各子公司负责人、内部审计中心人才库人员参加会议。
会上,集团公司党委书记、董事长沈立为集团公司审计监督部(内部审计中心)授牌,并向内部审计中心人才库人员代表颁发聘书。内部审计中心人才库全体成员集体签署保密承诺书,并选派代表向集团公司递交保密承诺书,内部审计中心主任进行表态发言。
随后,集团公司党委书记、董事长沈立发表重要讲话,充分肯定了集团公司内部审计中心成立的重要意义,并对内部审计中心的定位和目标提出了清晰而明确的指导意见。沈立指出,区别于政府审计及中介机构审计,内部审计应以服务于公司内部需求为核心,发现集团公司内部问题,找到问题成因并提出问题的解决方案,提升集团公司决策能力、制度建设能力、管理能力、经营能力。内部审计中心主要承载了集团公司两项使命,一是在集团公司审计监督部的统筹、管理、要求下开展具体审计业务工作;二是打造成为提升管理能力,识别人才、培养专业人才的一个重要平台。他深度剖析了成立内部审计中心对集团本级以及子公司的影响,部署了内部审计中心下一阶段的工作重点。沈立要求,集团公司接下来应发挥自身场景优势,围绕自身最强赋能能力进行布局,实现集团公司整体战略发展。
本次成立仪式,标志着集团公司内部审计工作将迈向一个新的台阶。在进一步全面深化改革的背景下,内部审计中心将通过集团公司内部各企业审计资源的优化调配、合理利用,搭建好内审人员培养平台,进一步增强集团公司整体审计力量,助推构建集团公司“大监督”格局,深挖、培育集团公司新质生产力,推动集团整体管理水平的提升。